理论星期二|内部控制和风险管理专题学习

发布者:严继臧发布时间:2024-03-22浏览次数:88

为了提升学院教职工内控意识,进一步提高学院的内部控制和风险管理能力,319日下午,统计与管理学院在1114报告厅开展“加强内部管理,为高质量发展保驾护航——二级学院内控管理主要风险和审计案例”培训。上海财经大学审计处副处长姚琦老师主讲,统计与管理学院教职工、法学院部分教职工参与。


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姚琦老师着重探讨了审计工作中“防、审、治”并举的理念,深入浅出地介绍了内控管理和审计实践的重要性,以及其在确认、咨询服务和决策参谋等方面的职能,详细解析了七经十纬审计业务体系、主审与购买服务、现场审计与后台审核等工作手段的实际应用。

接着,姚老师介绍了内控管理要求,通过分析审计发现的主要问题与内控风险方面的具体案例,提示二级学院应重视制定决策制度实施细则、大额资金支出决策程序、重大经济事项决策机制和违规报销等问题,为学院内部管理工作敲响警钟。


最后,姚老师指出内控管理控制应注重精细化和准确性的要求,建议二级学院加强决策控制、教学管理控制、科研管理控制、预算管理控制、收入业务控制、支出业务控制、采购业务控制、资产管理控制、合同管理控制。

此次学习为学院教职工提供了一个深入了解内控管理与审计实践在大学治理中应用的机会,将更好地助力学院提升内部控制管理水平和治理能力,推动学院事业迈上新台阶。


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